2月4日,集团党委审计委员会第七次会议召开,集团党委书记、董事长、委员会主任李辉主持会议,委员会委员参会。会议传达学习全国审计工作会议精神及《江西省内部审计工作规定》等相关文件,听取集团2025年全面风险管理、合规管理及内审问题整改落实情况汇报,审议通过《赣州交通控股集团有限公司2025年内部审计工作情况及2026年内部审计工作计划》。
李辉充分肯定集团内审工作成效,并提出三点要求:一是聚焦政治引领,将审计监督融入集团核心发展任务关键领域,紧跟党委决策部署;二是聚焦问题整改,健全“闭环管理”机制,台账化销号推进整改,深挖体制机制障碍,实现“审计一点、规范一片”;三是聚焦队伍建设,强化审计人员政治素养、专业能力与职业道德,锻造过硬审计铁军。
李辉强调,审计监督是党和国家监督体系重要组成部分,新一年要以更高站位、更实举措、更强担当,护航集团战略落地,为“十五五”开局及高质量发展赋能。