职位描述:
1.建立与完善公司内控与合规管理体系,主导业务流程风险评估,推动业务部门完成内控优化并落实持续监督;
2.能独立开展经营审计、专项审计,提出可落地的改进建议,推动整改闭环;
3.定期编制审计报告、合规通报等文件,清晰呈现审计发现、风险提示与管理建议,并向管理层汇报;
4 .配合开展合规培训与宣导,提升业务部门的合规意识与自我监督能力;
5.负责舞弊、贪腐及相关合规案件的调查取证,通过数据分析和多方访谈推进调查,并协同业务与法务完成案件处置与整改;
6.完成上级交办的具他内审、内控及相合规管理工作。
任职要求:
1.大专以上学历,审计、财务、法律、风险管理等相关专业优先;
2.至少两年内部审计、合规管理或内部控制相关经验;
3.细心严谨、责任心强、原则性强,能独立完成基础审计工作;
4.优秀的沟通协调能力,能够有效推动业务部门落实内控改进措施;
5.前期先从会计着手,后期转为审计。